Manual:Integrat/Module/WMS: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 63: | Linia 63: | ||
Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor: | Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor: | ||
* | * Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori | ||
* | * Facturi furnizori / Inchideri comenzi furnizori | ||
* | * Facturi furnizori (import) / Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa | ||
== | ==Achizitii de la furnizori== | ||
*se adauga o comanda de furnizor | *se adauga o comanda de furnizor | ||
*se | *in cazul in care nu se cunoaste pretul se poate bifa rubrica "Utile/Setari/Gestiune/Furnizori/Comenzi/Se accepta comenzi fara pret" | ||
* | *pretul poate fi completat automat daca exista o lista de pret de achizitie activa pentru furnizorul respectiv | ||
*se plaseaza comanda in WMS | *se plaseaza comanda in WMS | ||
*se inchide | *se inchide prin Aviz / Factura "Inchideri comenzi furnizori" (se poate corecta pretul de intrare) | ||
==Stornari catre furnizori== | |||
* | *se adauga o comanda de furnizor | ||
*se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei "Stornari" | |||
*in fereastra se vor afisa doar facturile de intrare | |||
*se | *se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa) | ||
*in | *se plaseaza comanda in WMS | ||
* | *se inchide comanda printr-un aviz de furnizor Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori | ||
*se | *se listeaza avizul de expeditie folosind raportul "Aviz A4 (furnizor-retur)" | ||
* | *avizele de stornare neinchise apar in fereastra "Atentionari" | ||
==Plusuri de inventar== | ==Plusuri de inventar== | ||
Linia 107: | Linia 107: | ||
*se plaseaza comanda in WMS | *se plaseaza comanda in WMS | ||
*se inchide prin "Procese verbale" apeland functia "F6 - Preluare WMS" dupa completarea numarului a datei si a gestiunii | *se inchide prin "Procese verbale" apeland functia "F6 - Preluare WMS" dupa completarea numarului, a datei si a gestiunii | ||
=Comenzi clienti= | =Comenzi clienti= | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
|- | |- | ||
|'''Gestiune''' | |'''Gestiune''' | ||
|''' | |'''Client''' | ||
|'''Punct''' | |'''Punct''' | ||
|'''Cantitate''' | |'''Cantitate''' | ||
|'''Tip''' | |'''Tip''' | ||
|''' | |'''Document''' | ||
|- | |- | ||
|DEPOZIT | |DEPOZIT | ||
Linia 132: | Linia 132: | ||
|oricare | |oricare | ||
|negativa | |negativa | ||
| | |Stornare | ||
|Facturare | |Facturare | ||
|- | |- | ||
Linia 153: | Linia 153: | ||
|oricare | |oricare | ||
|pozitiva, din DEPOZIT | |pozitiva, din DEPOZIT | ||
|Transfer Vanzare | |Transfer+Vanzare | ||
| | |Bon de transfer automat, Facturare | ||
|- | |- | ||
|DEPOZIT | |DEPOZIT | ||
Linia 160: | Linia 160: | ||
|DEPOZIT | |DEPOZIT | ||
|doar pozitiva | |doar pozitiva | ||
| | |Iesire | ||
|Bon de consum, Minus de inventar. | |Bon de consum, Minus de inventar. | ||
|} | |} | ||
==Vanzari catre clienti== | |||
*se adauga o comanda de client | |||
*se adauga miscarile dorite | |||
*se plaseaza comanda in WMS | |||
*se inchide comanda printr-o factura generata din comanda | |||
==Stornare de la clienti== | ==Stornare de la clienti== | ||
Linia 168: | Linia 178: | ||
*se adauga o comanda de client | *se adauga o comanda de client | ||
*se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei | *se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “Stornari” | ||
*in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile | *in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile | ||
Linia 190: | Linia 200: | ||
*dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare devine activa functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS" | *dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare devine activa functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS" | ||
*se apeleaza functia "F7 – Actualizare", se | *se apeleaza functia "F7 – Actualizare", se selecteaza miscarile dorite si apoi se "Salveaza" | ||
==Bonuri de consum== | ==Bonuri de consum== | ||
Linia 204: | Linia 214: | ||
*dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS" | *dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS" | ||
*se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se | *se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile | ||
*inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”. | *inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”. | ||
Linia 214: | Linia 224: | ||
==Minus de inventar== | ==Minus de inventar== | ||
*se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea in care a fost constatat minusul | |||
*clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea in care a fost constatat minusul | |||
*se plaseaza comanda in WMS | |||
*se inchide prin intermediul ferestrei "Procese verbale" / "Minusuri de inventar" | |||
*dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS" | |||
*se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile | |||
*inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Tip miscare”, “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza” | |||
*se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol” | |||
*in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de minus de inventar trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare tip in parte. | |||
=WMS - Stocuri= | =WMS - Stocuri= | ||
Fereastra "WMS - Stocuri" se poate apela prin click dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului "WMS Stocuri". | Fereastra "WMS - Stocuri" se poate apela prin click dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului "WMS Stocuri". | ||
In aceasta fereastra vor fi | In aceasta fereastra vor fi prezentate doar articolele care sunt intr-un curs de procesare. | ||
Nu sunt afisate inregistrarile care: | Nu sunt afisate inregistrarile care: |
Versiunea curentă din 27 mai 2019 07:46
WMS - Warehouse Management System (Sistem de management al unui depozit)[modificare]
Modulul WMS.STS produs de Soft Team Solutions asigura interconectarea ERP-ului cu un WMS. Acesta este alcatuit din mai multe functii care sunt apelate fie prin intermediul ERP, atunci cand se plaseaza o comanda, fie de serviciul WMS.STS, care are ca principal scop sincronizarea datelor intre cele doua aplicatii. Principala functie a serviciului consta in actualizarea cataloagelor si preluarea comenzilor finalizare de WMS. Orice adaugare sau modificare in ferestrele Catalog articole, Catalog terti si Gestiune are ca efect marcarea respectivei operatii intr-o baza de date care este consultata periodic de catre serviciul WMS.STS, acesta efectuand si eventualele sincronizari de date intre ERP si WMS.
Interconectarea celor doua aplicatii se efectueaza prin intermediul unei baze de date la care au acces ambele aplicatii.
1. ERP plaseaza comanda
2. WMS colecteaza sau depoziteaza
3. WMS finalizeaza sau anuleaza comanda
WMS.STS verifica la un numar prestabilit de secunde starea comenzilor plasate si actualizeaza starea acestora in ERP. In functie de caz si de optiunile disponibile in WMS, comenzile pot fi modificate atunci cand receptia fizica nu corespunde cu comanda plasata.
In cadrul unei compani pot exista mai multe gestiuni care pot fi controlate de WMS sau nu. In continuare, gestiunea DEPOZIT va fi luata ca exemplu de gestiune controlata de WMS iar gestiunea SECUNDARA, o gestiune care NU este controlata de WMS.
Comenzi furnizori[modificare]
Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:
Comenzi furnizori | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gestiune | Furnizor | Punct | Cantitate | Tip | Document |
DEPOZIT | oricare | oricare | pozitiva | achizitie | aviz/factura furnizor |
DEPOZIT | oricare | oricare | negativa | stornare | aviz/factura furnizor |
DEPOZIT | FIRMA DVS. | DEPOZIT | doar pozitiva | intrare | Procese verbale - Plus de inventar |
Dupa introducerea comenzii si validarea acesteia, functia "F6 - Plasare WMS" devine disponibila. La apelarea acestei functii se deschide fereastra "Status document" iar plasarea se efectueaza prin apasarea butonului "Plasare". Atentie! Dupa plasarea comenzii in WMS, ERP-ul blocheaza comanda pana la schimbarea statusului. WMS-ul poate schimba statusul comenzii prin finalizarea sau anularea acesteia.
Inchidere comenzi furnizori[modificare]
In cazul in care exista diferente intre pretul stabilit in comanda si documentul emis de furnizor iar aceste diferente sunt acceptate, administratorul trebuie sa bifeze optiunile "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/FACTURA si COMANDA" si "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/fara urmarirea diferentelor".
Utilizatorii care se ocupa si de stornari trebuie sa bifeze rubrica "Utile/Setari/Furnizori/Comenzi furnizori/Se accepta comenzi cu cantitate negativa".
Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor:
- Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori
- Facturi furnizori / Inchideri comenzi furnizori
- Facturi furnizori (import) / Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa
Achizitii de la furnizori[modificare]
- se adauga o comanda de furnizor
- in cazul in care nu se cunoaste pretul se poate bifa rubrica "Utile/Setari/Gestiune/Furnizori/Comenzi/Se accepta comenzi fara pret"
- pretul poate fi completat automat daca exista o lista de pret de achizitie activa pentru furnizorul respectiv
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide prin Aviz / Factura "Inchideri comenzi furnizori" (se poate corecta pretul de intrare)
Stornari catre furnizori[modificare]
- se adauga o comanda de furnizor
- se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei "Stornari"
- in fereastra se vor afisa doar facturile de intrare
- se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide comanda printr-un aviz de furnizor Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori
- se listeaza avizul de expeditie folosind raportul "Aviz A4 (furnizor-retur)"
- avizele de stornare neinchise apar in fereastra "Atentionari"
Plusuri de inventar[modificare]
- se adauga o comanda de furnizor
- se introduc articolele constatate plus de inventar
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide prin "Procese verbale" apeland functia "F6 - Preluare WMS" dupa completarea numarului, a datei si a gestiunii
Comenzi clienti[modificare]
Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:
Comenzi clienti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gestiune | Client | Punct | Cantitate | Tip | Document |
DEPOZIT | oricare | oricare | pozitiva | Vanzare | Facturare |
DEPOZIT | oricare | oricare | negativa | Stornare | Facturare |
DEPOZIT | FIRMA DVS. | SECUNDARA | doar pozitiva | Transfer | Bon de transfer |
SECUNDARA | FIRMA DVS. | DEPOZIT | doar pozitiva | Transfer | Bon de transfer |
SECUNDARA | oricare | oricare | pozitiva, din DEPOZIT | Transfer+Vanzare | Bon de transfer automat, Facturare |
DEPOZIT | FIRMA DVS. | DEPOZIT | doar pozitiva | Iesire | Bon de consum, Minus de inventar. |
Vanzari catre clienti[modificare]
- se adauga o comanda de client
- se adauga miscarile dorite
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide comanda printr-o factura generata din comanda
Stornare de la clienti[modificare]
- se adauga o comanda de client
- se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “Stornari”
- in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile
- se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide comanda printr-o factura generata din comanda
Transferul intre gestiuni[modificare]
- se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea expeditoare din cadrul transferului
- clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea primitoare din cadrul transferului
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de transfer"
- dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare devine activa functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
- se apeleaza functia "F7 – Actualizare", se selecteaza miscarile dorite si apoi se "Salveaza"
Bonuri de consum[modificare]
- se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea din care se consuma
- clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea din care se consuma
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de consum"
- dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
- se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile
- inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”.
- se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”.
- in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de consum trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare “Cont consum” si “Cont cheltuiala” diferit.
Minus de inventar[modificare]
- se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea in care a fost constatat minusul
- clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea in care a fost constatat minusul
- se plaseaza comanda in WMS
- se inchide prin intermediul ferestrei "Procese verbale" / "Minusuri de inventar"
- dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
- se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile
- inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Tip miscare”, “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”
- se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”
- in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de minus de inventar trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare tip in parte.
WMS - Stocuri[modificare]
Fereastra "WMS - Stocuri" se poate apela prin click dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului "WMS Stocuri". In aceasta fereastra vor fi prezentate doar articolele care sunt intr-un curs de procesare.
Nu sunt afisate inregistrarile care:
- ERP = 0 si WMS=0 si Intrari=0 si Iesiri=0 si InCurs=0
- ERP=WMS si Intrari=0 si Iesiri=0 si Incurs=0
WMS = stoc in WMS
ERP = stocul in ERP
InCurs = facturi in curs de aprovizionare neinchise cu note de intrare
Intrari = comenzi de intrare plasate in WMS
Iesiri = comenzi de iesire plasate in WMS
Diferenta = (ERP+Intrari+InCurs-Iesiri)-WMS
Stare se completeaza astfel:
- daca ERP = WMS rezulta “1.”
- daca intrari diferite de zero rezulta “intrari”
- daca iesiri diferite de zero rezulta “iesiri”
- daca ERP # WMS rezulta “0. Problema”
- daca ERP+InCurs+Intrari-Iesiri = WMS rezulta "2. Finalizate cele in lucru"
- daca Intrari=0 si (ERP+InCurs)-WMS < Iesiri rezulta "3. In lucru: Iesiri-(ERP+InCurs-WMS)”
- daca ERP-Iesiri = WMS rezulta "4. Ar fi gata"
- posibil 5 daca WMS>(ERP+InCurs)
- daca Intrari-Iesiri>0 rezulta “5. In lucru: (Intrari-Iesiri) – (WMS-(ERP+InCurs))
WMS.STS - Rezumat[modificare]
In cazul in care WMS-ul a schimbat statusul unei comenzi acest status este transmis catre ERP.
Statusurile principale sunt:
- 1.Plasata ERP
- 2.Preluata WMS
- 3.Finalizata WMS
In ERP statusurile sunt:
- 0.Neplasata
- 1.Plasata ERP
- 2.Preluata WMS
- 3.Finalizata WMS
- 9. Anulata WMS
Atunci cand o comanda a fost anulata de WMS, ERP-ul efectueaza o tranformare a statusului din "9. Anulata WMS" in "0. Neplasata" si aceasta informatie va fi vizibila prin intermediul ferestrei "Status document".
In fereastra “Status document” puteti vizualiza toate starile prin care a trecut comanda respectiva.
Serviciul sesizeaza anumite erori care pot sa apara si rapoarteaza aceste erori prin trimiterea unor email-uri catre anumite casute prestabilite.
Dupa trimiterea unei erori, daca apare aceeasi eroare, se retrimite email-ul dupa 15 minute.
Email-ul se trimite de pe adresa wms@softteam.ro
Ce erori sunt trimise via email?
- campuri nule: xID, MiscID, Cantitate, Confirmat, Cod, Gest, Gest2
- codul de articol este necompletat
- gestiunea nu a fost completata
- nu gasesc miscarea
Solutia xTrack WMS este dedicata gestionarii activitatiilor din cadrul depozitelor de marfuri, distributie, curierat, 3PL, productie si altele.