Manual:Integrat/Front office/Inchidere - contabilitate si gestiune: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
Transferul din '''Front office''' catre '''Gestiune''' | Transferul din '''Front office''' catre '''Gestiune''' | ||
*se insumeaza documente finalizate si se transfera in gestiune sub forma de bon de consum | |||
*in cazul produselor compuse se va genera raport de productie si bon de consum | |||
*in cazul in care se folosesc mai multe gestiuni se vor efectua si bonuri de transfer intre gestiuni | |||
*trebuie efectuat cel tarziu in ultima zi din luna contabila |
Versiunea de la data 8 februarie 2020 02:12
Prin intermediul acestei ferestre se transfera tranzactiile efectuate prin intermediul modulului Front office catre modulele Gestiune si Contabilitate.
Transferul din Front office catre Contabilitate
- se insumeaza documente finalizate si se transfera in Facturi clienti
- tranzactiile insumate se inregistreaza ca si vanzare aferenta contului 371/381
- insumarea se efectueaza pe fiecare client
- facturile de stornare se transfera detaliat/articole
- se insumeaza incasarile efectuate si se transfera in registrele aferente
Transferul din Front office catre Gestiune
- se insumeaza documente finalizate si se transfera in gestiune sub forma de bon de consum
- in cazul produselor compuse se va genera raport de productie si bon de consum
- in cazul in care se folosesc mai multe gestiuni se vor efectua si bonuri de transfer intre gestiuni
- trebuie efectuat cel tarziu in ultima zi din luna contabila