Manual:Integrat/Front office/Setari: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
Rezolvare restante Front office: eliminare setare abandonata si clarificare cantitate minima/lista de pret
 
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
__NOTOC__
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]]
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]]
==<span style="background:aqua">Preluare comenzi (site)</span>==
Gestiunea folosita pentru preluarea comenzilor efectuate pe site.


==Pregatire comenzi & livrare ==
== Preluare comenzi (site) ==
Gestiunea folosita pentru prelucrarea comenzilor.


==Articole compuse ==
Stabileste gestiunea in care sunt inregistrate comenzile preluate de pe site.
Gestiune folosita pentru crearea articolelor compuse. Articolele de baza se vor consuma din aceasta gestiune.


==<span style="background:aqua">Client implicit (bon fiscal)</span>==
== Pregatire comenzi & livrare ==
Client implicit (bon fiscal)
==Start automat 'Pregatire comenzi - site' ==
Deschide automat fereastra 'Pregatire comenzi - site' la pornirea aplicatiei.


==Start automat 'Pregatire comenzi - locale' ==
Stabileste gestiunea ale carei comenzi sunt afisate in fereastra '''Pregatire comenzi & livrare'''.
Start automat 'Pregatire comenzi - locale'
 
==<span style="background:aqua">Secunde verificare comenzi lansate in executie</span>==
== Articole compuse ==
Secunde verificare comenzi lansate in executie
 
==<span style="background:aqua">Secunde verificare comenzi site</span>==
Stabileste gestiunea din care se consuma articolele componente la crearea produselor compuse.
Secunde verificare comenzi site
 
==<span style="background:aqua">Cod preluare peste rand</span>==
== Client implicit (bon fiscal) ==
Cod preluare peste rand
 
==<span style="background:aqua">Nr. maxim de pozitii / bon (zero=100)</span>==
Stabileste clientul implicit folosit la emiterea bonurilor fiscale. Acest client este folosit si pentru comenzile online daca nu este activata crearea automata a clientului pe baza CUI-ului sau CNP-ului.
Nr. maxim de pozitii / bon (zero=100)
 
==<span style="background:aqua">Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu ZERO</span>==
== Start automat „Pregatire comenzi - site” ==
Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu ZERO
 
==<span style="background:aqua">Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare</span>==
Deschide automat fereastra '''Pregatire comenzi - site''' la pornirea aplicatiei.
Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare
 
==<span style="background:aqua">Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare</span>==
== Start automat „Pregatire comenzi - locale” ==
Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare
 
==Vanzarea curenta se bazeaza pe lista de pret pentru site ==
Deschide automat fereastra '''Pregatire comenzi - locale''' la pornirea aplicatiei.
Vanzarea curenta se bazeaza pe lista de pret pentru site
 
==<span style="background:aqua">Se accepta stergere si anulare doar cu confirmare</span>==
== Secunde verificare comenzi lansate in executie ==
Se accepta stergere si anulare doar cu confirmare
 
==<span style="background:aqua">Bifeaza automat rubrica "Rezervat > stoc"</span>==
Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile lansate in executie. Pentru orice valoare mai mica de '''15''' se foloseste intervalul minim de '''15 secunde'''.
Bifeaza automat rubrica "Rezervat > stoc"
 
==<span style="background:aqua">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span>==
== Secunde verificare comenzi site ==
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul
 
==<span style="background:aqua">Creare client, persoana fizica, in functie de FOID</span>==
Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile primite de pe site. Pentru orice valoare mai mica de '''15''' se foloseste intervalul minim de '''15 secunde'''.
Creare client, persoana fizica, in functie de FOID
 
==<span style="background:aqua">Fara pregatire</span>==
== Cod preluare peste rand ==
Fara pregatire
 
==<span style="background:aqua">Comenzile primite se pregatesc (rezervare in functie de cantitatea pregatita)</span>==
In mod normal, comenzile sunt preluate pentru pregatire in ordinea FIFO.
Comenzile primite se pregatesc (rezervare in functie de cantitatea pregatita)
 
==<span style="background:aqua">Permite transferul catre alt utilizator</span>==
In situatiile in care trebuie preluata o alta comanda decat cea aflata la rand, rubrica se completeaza cu codul acordat de supervizor.
Permite transferul catre alt utilizator
 
==<span style="background:aqua">Tiparire BF cu numar de comanda</span>==
== Numar maxim de pozitii pe bon ==
Tiparire BF cu numar de comanda
 
==<span style="background:aqua">Nu se accepta client diferit pe factura cf. bon fiscal</span>==
Stabileste numarul maxim de pozitii care pot fi introduse pe un bon. Valoarea '''0''' este tratata ca '''100'''.
Nu se accepta client diferit pe factura cf. bon fiscal
 
==<span style="background:aqua">Confirmare pentru non-Cash</span>==
== Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu zero ==
Confirmare pentru non-Cash
 
==<span style="background:aqua">Se emit numai facturi (PJ & PF)</span>==
Permite vanzarea articolelor cu procentul de TVA egal cu zero.
Se emit numai facturi (PJ & PF)
 
==<span style="background:aqua">Activare "Raport Z"</span>==
== Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare ==
Activare "Raport Z"
 
==<span style="background:aqua">Inchiderea de zi nu tine cont de incasare</span>==
Permite efectuarea vanzarii chiar daca stocul nu este disponibil, fara confirmarea administratorului.
Inchiderea de zi nu tine cont de incasare
 
==<span style="background:aqua">Director centru</span>==
Aceasta optiune si '''Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare''' sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.
Director centru
 
==<span style="background:aqua">Director arhivare</span>==
== Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare ==
Director arhivare
 
==<span style="background:aqua">Director centru</span>==
Permite efectuarea vanzarii fara stoc numai dupa confirmarea administratorului.
Director centru
 
==<span style="background:aqua"></span>==
Aceasta optiune si '''Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare''' sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.
 
== Confirmare administrator pentru stergere si anulare ==
 
Solicita confirmarea unui administrator pentru stergerea pozitiilor sau anularea documentului.
 
== Confirmare administrator pentru vanzari sub pret ==
 
Solicita confirmarea unui administrator pentru vanzarea sub pretul de achizitie.
 
== Bifeaza automat rubrica „Rezervat > stoc” ==
 
Bifeaza automat rubrica '''Rezervat > stoc''' in ferestrele in care aceasta este disponibila, de exemplu '''Fisa de magazie''' si '''Balanta stocuri'''.
 
== Nu tine cont de cantitatea minima de comandat ==
 
In Front office, pastreaza cantitatea introdusa fara a o inmulti cu cantitatea minima de comandat stabilita pentru articol.
 
== Rezervare in functie de cantitatea pregatita ==
 
Pe masura ce operatorul pregateste comanda si introduce marfa in cos, cantitatea pregatita este marcata ca rezervata, deoarece marfa nu mai este disponibila fizic la raft.
 
== Comenzile se preiau direct in zona de vanzare ==
 
Comenzile nu mai trec prin etapa de pregatire si pot fi preluate direct in zona de vanzare.
 
Aceasta optiune si '''Rezervare in functie de cantitatea pregatita''' se folosesc in ferestre diferite si pot fi active simultan.
 
== Creare automata client pe baza CUI / CNP ==
 
Pentru comenzile online, declara automat un client nou pe baza CUI-ului sau CNP-ului.
 
Daca optiunea nu este bifata, comanda este atribuita clientului stabilit in rubrica '''Client implicit (bon fiscal)'''.
 
== Permite transferul operatiunii catre alt utilizator ==
 
Permite operatorului care isi incheie activitatea sa transfere operatiunea aflata in lucru catre utilizatorul care il inlocuieste.
 
== Tiparire bon intern la transferul catre alt utilizator ==
 
La transferul operatiunii catre alt utilizator, tipareste un bon intern care contine numarul comenzii si utilizatorul catre care a fost efectuat transferul.
 
== Foloseste lista de pret pentru site ==
 
Incarca lista de pret pentru site in toate ferestrele '''F_POS*'''.
 
== Factura se emite pe acelasi client ca bonul fiscal ==
 
Nu permite emiterea facturii pe un client diferit de cel inscris pe bonul fiscal.
 
== Confirmare administrator pentru vanzari fara numerar ==
 
Solicita confirmarea unui administrator daca vanzarea contine o suma achitata prin card, CEC, tichete sau credit. Confirmarea nu este solicitata daca utilizatorul curent este administrator.
 
== Se emit numai facturi pentru persoane juridice si fizice ==
 
Stabileste ca in Front office se emit numai facturi, atat pentru persoane juridice, cat si pentru persoane fizice.
 
In acest caz, nu este obligatorie completarea tipului de document pentru bonurile fiscale.
 
== Activare inchidere zi (Raport Z) ==
 
Activeaza fereastra prin care se poate inchide ziua. Prin efectuarea acestei operatiuni, Raportul Z este considerat inchis.
 
== Transferul vanzarilor in back office se efectueaza pe zile ==
 
Vanzarile pot ramane mai multe zile in zona de front office. La transferul in back office, acestea sunt preluate separat pentru fiecare zi.
 
== Director centru ==
 
Directorul aplicatiei centru, care contine baza de date in care sunt cumulate tranzactiile punctului de vanzare. Din aceasta baza de date pot fi extrase soldurile contabile.
 
Setarea se foloseste in configurarile in care aplicatia Front office nu utilizeaza o baza de date comuna cu aplicatia centru.
 
Calea directorului nu poate contine spatii. Butonul '''Verifica''' actualizeaza verificarea existentei directorului; indicatia '''OK''' apare daca acesta exista.
 
== Incadrarea in grila de discount / volum ==
 
Stabileste cantitatile care se insumeaza pentru incadrarea in grila de discount sau de volum:
 
* doar cantitatea articolului;
* cantitatile articolelor din aceeasi grupa si acelasi sortiment;
* cantitatile articolelor din aceeasi grupa, indiferent de sortiment;
* cantitatile articolelor din acelasi sortiment, indiferent de grupa.
 
Pretul de vanzare si grila de discount trebuie sa fie identice pentru articolele ale caror cantitati se insumeaza.

Versiunea curentă din 14 septembrie 2026 03:37

< Manual:Integrat/Setari

Preluare comenzi (site)

Stabileste gestiunea in care sunt inregistrate comenzile preluate de pe site.

Pregatire comenzi & livrare

Stabileste gestiunea ale carei comenzi sunt afisate in fereastra Pregatire comenzi & livrare.

Articole compuse

Stabileste gestiunea din care se consuma articolele componente la crearea produselor compuse.

Client implicit (bon fiscal)

Stabileste clientul implicit folosit la emiterea bonurilor fiscale. Acest client este folosit si pentru comenzile online daca nu este activata crearea automata a clientului pe baza CUI-ului sau CNP-ului.

Start automat „Pregatire comenzi - site”

Deschide automat fereastra Pregatire comenzi - site la pornirea aplicatiei.

Start automat „Pregatire comenzi - locale”

Deschide automat fereastra Pregatire comenzi - locale la pornirea aplicatiei.

Secunde verificare comenzi lansate in executie

Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile lansate in executie. Pentru orice valoare mai mica de 15 se foloseste intervalul minim de 15 secunde.

Secunde verificare comenzi site

Stabileste intervalul, exprimat in secunde, la care sunt verificate comenzile primite de pe site. Pentru orice valoare mai mica de 15 se foloseste intervalul minim de 15 secunde.

Cod preluare peste rand

In mod normal, comenzile sunt preluate pentru pregatire in ordinea FIFO.

In situatiile in care trebuie preluata o alta comanda decat cea aflata la rand, rubrica se completeaza cu codul acordat de supervizor.

Numar maxim de pozitii pe bon

Stabileste numarul maxim de pozitii care pot fi introduse pe un bon. Valoarea 0 este tratata ca 100.

Se accepta vanzari cu procent de TVA egal cu zero

Permite vanzarea articolelor cu procentul de TVA egal cu zero.

Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare

Permite efectuarea vanzarii chiar daca stocul nu este disponibil, fara confirmarea administratorului.

Aceasta optiune si Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.

Se accepta vanzari non-stoc doar cu confirmare

Permite efectuarea vanzarii fara stoc numai dupa confirmarea administratorului.

Aceasta optiune si Se accepta vanzari non-stoc fara confirmare sunt variante alternative; bifarea uneia o debifeaza pe cealalta.

Confirmare administrator pentru stergere si anulare

Solicita confirmarea unui administrator pentru stergerea pozitiilor sau anularea documentului.

Confirmare administrator pentru vanzari sub pret

Solicita confirmarea unui administrator pentru vanzarea sub pretul de achizitie.

Bifeaza automat rubrica „Rezervat > stoc”

Bifeaza automat rubrica Rezervat > stoc in ferestrele in care aceasta este disponibila, de exemplu Fisa de magazie si Balanta stocuri.

Nu tine cont de cantitatea minima de comandat

In Front office, pastreaza cantitatea introdusa fara a o inmulti cu cantitatea minima de comandat stabilita pentru articol.

Rezervare in functie de cantitatea pregatita

Pe masura ce operatorul pregateste comanda si introduce marfa in cos, cantitatea pregatita este marcata ca rezervata, deoarece marfa nu mai este disponibila fizic la raft.

Comenzile se preiau direct in zona de vanzare

Comenzile nu mai trec prin etapa de pregatire si pot fi preluate direct in zona de vanzare.

Aceasta optiune si Rezervare in functie de cantitatea pregatita se folosesc in ferestre diferite si pot fi active simultan.

Creare automata client pe baza CUI / CNP

Pentru comenzile online, declara automat un client nou pe baza CUI-ului sau CNP-ului.

Daca optiunea nu este bifata, comanda este atribuita clientului stabilit in rubrica Client implicit (bon fiscal).

Permite transferul operatiunii catre alt utilizator

Permite operatorului care isi incheie activitatea sa transfere operatiunea aflata in lucru catre utilizatorul care il inlocuieste.

Tiparire bon intern la transferul catre alt utilizator

La transferul operatiunii catre alt utilizator, tipareste un bon intern care contine numarul comenzii si utilizatorul catre care a fost efectuat transferul.

Foloseste lista de pret pentru site

Incarca lista de pret pentru site in toate ferestrele F_POS*.

Factura se emite pe acelasi client ca bonul fiscal

Nu permite emiterea facturii pe un client diferit de cel inscris pe bonul fiscal.

Confirmare administrator pentru vanzari fara numerar

Solicita confirmarea unui administrator daca vanzarea contine o suma achitata prin card, CEC, tichete sau credit. Confirmarea nu este solicitata daca utilizatorul curent este administrator.

Se emit numai facturi pentru persoane juridice si fizice

Stabileste ca in Front office se emit numai facturi, atat pentru persoane juridice, cat si pentru persoane fizice.

In acest caz, nu este obligatorie completarea tipului de document pentru bonurile fiscale.

Activare inchidere zi (Raport Z)

Activeaza fereastra prin care se poate inchide ziua. Prin efectuarea acestei operatiuni, Raportul Z este considerat inchis.

Transferul vanzarilor in back office se efectueaza pe zile

Vanzarile pot ramane mai multe zile in zona de front office. La transferul in back office, acestea sunt preluate separat pentru fiecare zi.

Director centru

Directorul aplicatiei centru, care contine baza de date in care sunt cumulate tranzactiile punctului de vanzare. Din aceasta baza de date pot fi extrase soldurile contabile.

Setarea se foloseste in configurarile in care aplicatia Front office nu utilizeaza o baza de date comuna cu aplicatia centru.

Calea directorului nu poate contine spatii. Butonul Verifica actualizeaza verificarea existentei directorului; indicatia OK apare daca acesta exista.

Incadrarea in grila de discount / volum

Stabileste cantitatile care se insumeaza pentru incadrarea in grila de discount sau de volum:

  • doar cantitatea articolului;
  • cantitatile articolelor din aceeasi grupa si acelasi sortiment;
  • cantitatile articolelor din aceeasi grupa, indiferent de sortiment;
  • cantitatile articolelor din acelasi sortiment, indiferent de grupa.

Pretul de vanzare si grila de discount trebuie sa fie identice pentru articolele ale caror cantitati se insumeaza.