Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/ | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span> == | |||
Se accepta iesiri non-stoc | Se accepta iesiri non-stoc | ||
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>== | |||
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ | |||
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span> == | ==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>== | ||
Atentionare la majorarea pretului / furnizor | |||
==<span style="background:aqua">Atentionare la micsorarea pretului / furnizor</span>== | |||
== | Atentionare la micsorarea pretului / furnizor | ||
==<span style="background:aqua">Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)</span>== | |||
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA) | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | |||
== | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span> == | |||
Nu se accepta taxare inversa | Nu se accepta taxare inversa | ||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span> == | |||
Activare sistem de urmarire a transportului | Activare sistem de urmarire a transportului | ||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span> == | |||
Nu se accepta plata mai mare ca factura | Nu se accepta plata mai mare ca factura | ||
==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span> == | |||
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | ||
==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span> == | |||
Blochez facturile care au diferente mai mari de | Blochez facturile care au diferente mai mari de | ||
==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span> == | |||
Coeficient blocare | Coeficient blocare | ||
==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span> == | |||
Suma maxima de diferenta de aviz | Suma maxima de diferenta de aviz | ||
==<span style="background:aqua">Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul | Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri | ||
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul | ==<span style="background:aqua">Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero</span>== | ||
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero | |||
==<span style="background:aqua"> | ==<span style="background:aqua">Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul</span>== | ||
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul | |||
==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare | ||
==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor</span>== | |||
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret. | |||
==<span style="background:aqua"> | ==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului</span>== | ||
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret. | |||
==<span style="background:aqua">Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | Numerotare la salvarea documentului (serii si numere) | ||
==La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial == | |||
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial | |||
==<span style="background:aqua"> | ==Se foloseste implicit codul de bare == | ||
Se foloseste implicit codul de bare | |||
==Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) == | |||
==<span style="background:aqua"> | Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) | ||
==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | |||
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare | |||
==<span style="background:aqua">Activare penalizari furnizori</span>== | |||
Activare penalizari furnizori | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru penalizari furnizor</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span> == | Articol folosit pentru penalizari furnizor | ||
==<span style="background:aqua">Activare legaturi intre notele de credit si facturi</span>== | |||
Activare legaturi intre notele de credit si facturi | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru nota de credit</span>== | |||
Articol folosit pentru nota de credit | |||
==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span>== | |||
Pozitionare cod | Pozitionare cod | ||
==<span style="background:aqua">Data expeditiei</span>== | |||
Data expeditiei |
Versiunea de la data 28 mai 2019 09:35
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se accepta iesiri non-stoc
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]
Activare sistem de urmarire a transportului
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare[modificare]
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
Suma maxima de diferenta de aviz
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Activare penalizari furnizori[modificare]
Activare penalizari furnizori
Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
Articol folosit pentru penalizari furnizor
Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Articol folosit pentru nota de credit[modificare]
Articol folosit pentru nota de credit
Pozitionare cod[modificare]
Pozitionare cod
Data expeditiei[modificare]
Data expeditiei