Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
mFără descriere a modificării
mFără descriere a modificării
Linia 12: Linia 12:
*Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
*Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
*Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
*Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
**pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]]
**numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document
*Explicatie - rubrica optionala
*Explicatie - rubrica optionala


Linia 20: Linia 18:
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar  
*T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar  
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
*ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
*Nr. CMD - numarul comenzii
*Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
*Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent


=Rubrici speciale=
=Rubrici speciale=

Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:40

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Data - data comenzii
  • Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
  • Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
  • Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

Rubrici speciale

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii

In regim de vizualizare

F5 Contari

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document