Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5: Linia 5:


==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>==
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>==
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului.


==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>==
==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>==

Versiunea de la data 18 iunie 2019 12:43

< Manual:Integrat/Setari

Se accepta iesiri non-stoc[modificare]

Se permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.

Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]

Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului.

Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]

Bifarea acestei optiuni are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.

Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]

Bifarea acestei optiuni are ca efect informarea cu privire la micsorare pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.

Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]

Se simplifica introducerea unui document de achizitie. O societate neplatitoare de TVA trebuie sa includa TVA-ul in pretul de achizitie. Se vor completa campurile "Cantitate", "Pret" si valoarea TVA-ului, asa cum se regasesc in document, iar aplicatia va aduna in campul "Valoare" si valoarea TVA-ului.

Nu se accepta taxare inversa[modificare]

Bifarea acestei optiuni are ca efect anularea

Activare sistem de urmarire a transportului[modificare]

Activare sistem de urmarire a transportului

Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]

Nu se accepta plata mai mare ca factura

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]

Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura

Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]

Blochez facturile care au diferente mai mari de

Coeficient blocare[modificare]

Coeficient blocare

Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]

Suma maxima de diferenta de aviz

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]

Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]

Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]

Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]

Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]

Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]

Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]

La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial

Se foloseste implicit codul de bare[modificare]

Se foloseste implicit codul de bare

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]

Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]

Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare

Activare penalizari furnizori[modificare]

Activare penalizari furnizori

Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]

Articol folosit pentru penalizari furnizor

Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]

Activare legaturi intre notele de credit si facturi

Articol folosit pentru nota de credit[modificare]

Articol folosit pentru nota de credit

Pozitionare cod[modificare]

Pozitionare cod

Data expeditiei[modificare]

Data expeditiei