Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
==Intrebari frecvente== | ==Intrebari frecvente== | ||
===De ce apare mesajul CONTATI?=== | ===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | ||
Versiunea curentă din 9 mai 2021 15:22
Prin intermediul acestei ferestre pot fi vizualizate tranzactiile contabile aferente unei perioade. Tranzactiile sunt insumate pe debit si credit.
Se completeaza perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul
Aceasta procedura nu simuleaza inchiderile de conturi de venituri si cheltuieli si nici cele de TVA.
Filtrarea informatiilor se poate realiza prin completarea rubricii Cont (clasa, sintetic sau analitic) si apelarea functiei F7 Actualizare.
Pentru conturile care au analitice (401, 411, etc.) nu este obligatorie specificarea acestuia.
Pozitionarea rapida pe un anumit cont se face tastand contul dorit in coloana debit / credit.
Utilitatea acestei ferestre[modificare]
Exista posibilitatea ca in procesul de culegere de date anumite operatii sa fie incorecte.
Prin intermediul acestei ferestre pot fi gasite inregistrarile eronate rapid.
Ex.: inregistrarea in creditul unui cont din clasa 6 sau inregistrarea in debitul unui cont din clasa 7 altfel decat prin 121. In acest caz nu mai exista corelatie intre cheltuieli, venituri si contul de profit.
Dupa identificarea problemei, se apeleaza fereastra Fisa de cont pentru identificare documentului inregistrat eronat.