Manual:Integrat/ANAF/e-Factura - Facturi furnizori

De la Manual
< Manual:Integrat
Versiunea din 11 iulie 2022 14:48, autor: Avir (discuție | contribuții) (→‎Rubrici filtrare)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare

Rubrici filtrare[modificare]

  • De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile
  • Pana la data - se completeaza automat cu data curenta
  • Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
  • Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare

Status & descarcare[modificare]

La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori. Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.

Preluare[modificare]

In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi furnizori din fereastra Gestiuni.

Apeleaza fereastra e-Factura - Facturi furnizori - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.

Marcheaza ca prelucrate[modificare]

Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate.