Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
Rubrici principale
Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Data - data comenzii
- Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
- Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
- Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
Rubrici speciale
TVA*
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii
In regim de vizualizare
F5 Contari
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document