Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori
Sari la navigare
Sari la căutare
Rezumat[modificare]
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Antet[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul salvarii doar daca a fost declarata o plaja d enumere aferenta gestiunii selectata in document prin intermediul ferestrei Serii si numere
Totaluri[modificare]
Rubrici speciale[modificare]
- TVA - se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil
se poate marca TVA la incasare sau TVA deductibil
- Inchis* - prezinta documentele care sunt in referinta u documentul curent
- Contari - conform tipuri de documente si contari - vizualizare
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document