Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori
Sari la navigare
Sari la căutare
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
Rubrici principale[modificare]
Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Data - data comenzii
- Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
- Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
- Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
- Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
- Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
- Observatii & comentarii
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- date identificare furnizor ; in partea dreapta-sus a ferestrei ; butonul *** afiseaza date despre furnizori sau date despre contact
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document