Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile
Prin intermediul acestei ferestre pot fi vizualizate tranzactiile contabile aferente unei perioade, insumate pe debit si credit.
Se completeaza perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul
Aceasta procedura nu simuleaza inchiderile de conturi de venituri si cheltuieli si nici cele de TVA.
Filtrarea informatiilor se poate realiza prin completarea rubricii Cont (clasa, sintetic sau analitiv) si apelarea functiei F7 Actualizare.
Pentru conturile care au analitice (401, 411, etc.) nu trebuie sa specificati analitic decat daca doriti.
Exista posibilitatea ca in procesul de culegere de date anumite operatii sa fie incorecte.
Prin intermediul acestei ferestre pot fi gasite inregistrarile eronate rapid.
Spre exemplu inregistrarea in creditul unui cont din clasa 6 sau inregistrarea in debitul unui cont din clasa 7 altfel decat prin 121.
In acest caz nu mai exista corelatie intre cheltuieli, venituri si contul de profit.
Am efectuat o inregistrare eronata 411 la 665 in valoare de 100 lei.
Dupa identificarea problemei pot vizualiza fisa de cont pentru identificare documentului inregistrat eronat.
In acest exemplu apas butonul din dreapta al mouse-ului pe rulajul curent al contului 665 si aplicatia prezinta fisa de cont in cadrul careia identific inregistrarea eronata.
Intrebari frecvente[modificare]
De ce apare mesajul CONTATI?[modificare]
Acest mesaj apare numai cand exista documente care trebuiesc contate / recontate sau nu sunt validate.
Ignorarea acestui mesaj poate avea ca efect valori eronate ale unor conturi.
Contarea si validarea documentelor se face prin intermediul ferestrei Validari documente.